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税务实训系列系统账号使用服务采购项目询价通知书

作者: 来源:本站原创 发布时间:2022/10/26 点击数: 字体: 大 小

兹有税务实训系列系统账号使用服务采购项目采购,现向贵司进行询价,请根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购基本情况、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下:

一、 项目名称:税务实训系列系统账号使用服务采购项目

二、 采购编号:分散[2002]0251号

三、 采购预算:85000元

四、 供应商资格要求

1、 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目的采购活动;

3、 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);

4、 本项目不接受联合体投标。

五、 项目概况及采购需求

1、 项目概况:为了解决在校内能让学生做税务实习、实训,培养学生熟悉纳税申报业务处理和提高动手能力,需要税务实训系统账号使用进行实习、实训。

2、 项目工期/交货期:签定合同后20个日历天内完成;

3、 采购内容清单:

序号

项目名称

数量

计量单位

服务要求

备注

1

税务实训系列系统账号使用服务采购项目

1

税务实训系列系统功能要求

需要提供120个点位账号,学生可以同时在线上使用。

(一)增值税发票网上认证系统

核心技术参数:

1. 可以选择月份进行网上认证,可以设置金税密钥

2. ★实现增值税专用发票与运输发票网上认证发票既可以通过手工录入,也可以通过扫描仪等设备进行读入

3. 认证不通过的发票可以进行人工干预再次发送认证,认证系统对错误发票和超过认证期限的发票,认证不通过

4. ★认证结果可以打印清单与认证结果通知书

5. 可以根据教学需求对模块进行初始化

6. 软件可以实现发票的管理与统计

7. ★ 系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对认证结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息。

8. 须有独立的案例管理系统,系统中自带增值税发票网上认证实训案例不少于1套,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

9. ★ 升级后系统需与原税务实训平台登录接口连接

(二)增值税一般纳税人网上申报系统

核心技术参数:

1. 能够满足同时60人在线实训能够模拟一般纳税人网上申报,可以配套教案案例实训、评分、打印封面报告,满足教学需要;

2. 可以设置会计期间企业核定信息,不同的核定信息对应的报表不同,包括一般企业、一般企业总机构、一般企业辅导期、电力企业、航空运输企业、一般企业分支机构、农产品企业、含农产品业务企业等核定信息;

3. 具有申报操作流程功能,可以选择选择税款所属期模拟不同期间的税务申报,满足教学需要,能够查看企业申报种类、申报状态、应纳税额、申报日期、网上申报时段等信息,申报状态可以根据具体的报表填写发送状态变换,应纳税额等信息在申报表发送后能够动态显示;

4. ★能够进行发票采集,进项税额转出功能,发票采集数据完成后可以直接自动取数生成相应报表,进项采集功能可以根据案例针对相应税款所属期的进项数据采集,采取可视化窗口,能够看到进项凭证类别、总份数、总税额、可抵扣份数、可抵扣税额。进行凭证类别至少包含增值税专用发票、税控机动车发票、海关缴款书、农产品收购发票、代扣代缴通用缴款书、,发票采集可以实现单张录入,修改、删除、批量修改、查询功能,还能直接导入从增值税防伪税控开票系统导出的XML发票文件;

5. ★进项发票采集需要录入发票代码、发票号码,销货单位和货物信息,可以选择将销货单位和货物信息增加到往来对象中,能够根据不同的进项票据和即征即退的类型选择不同的税率,税率主要有13%、9%、6%、5%、3%、0%几种,系统根据实际票据类型自动配置可选项,能够进行价税自动计算,开票日期及认证日期可选,即征即退选项包括一般项目、即征即退、共同分担类的项目,抵扣选项分为允许抵扣、不抵扣,采集保存有逻辑校验,不符合相应即征即退项目的税率的信息不可保存,且有提示信息,其中海关缴款书采集必须填写进口口岸代码、进口口岸名称、缴款书号码方能保存,农产品收购发票必须填写身份证号、付款方式、记账凭证号,代扣代缴通用缴款书必须填写缴款书号码,扣缴义务人信息;

6. 能够进行销项数据采集,采集完成后可以直接自动取数生成相应报表,可以根据案例针对相应税款所属期的销项数据采集,采取可视化窗口,能够看到销项类别、正常发票份数、金额、税额,销项类别至少包含增值税专用发票、税控机动车发票、增值税普通发票、普通发票、无票视同销售、纳税检测调整等,发票采集可以实现单张录入,修改、删除、批量修改、查询功能,还可以直接导入从增值税防伪税控开票系统导出的XML发票文件;

7. 销项发票采集需要录入发票代码、发票号码、购货单位及货物信息,可以选择将购货单位和货物信息增加到往来对象中,能够根据不同的计税方式和征税项目的类型选择不同的税率,税率主要有13%、9%、6%、5%、3%、0%几种,系统根据实际票据类型自动配置可选项,能够进行价税自动计算,计税方式包含一般计税、简易征收、免税方式,征税项目分为应税货物、应税劳务、应税服务、不动产、无形资产三类,即征即退选项分为是和否,采集保存有逻辑校验,不符合相应计税方式和征税项目的税率的信息不可保存,且有提示信息。其中无票视同销售、纳税检查调整不需要输入企业信息;

8. 进项税额转出可对具体项目的非即征即退、即征即退信息录入,具体项目包含免税项目用、集体福利、个人消费、非正常损失、简易计税方法征税项目用、免抵退税办法不得抵扣的进项税额、纳税检查调减进项税额、红字专用发票信息表注明的进项税额、上期留抵税额抵减欠税、上期留抵税额退税、其他应作进项税额转出的情形;

9. ★申报表填写,其中申报表要符合全面营改增的要求与规范,申报表附有7张附表及其清单并与企业实际使用的版本一致,系统有强校验,增值税一般纳税人主表不可直接打开,必须填写好增值税及附加税费申报表附列资料(四)后方可填写增值税及附加税费申报表附列资料(三)和增值税及附加税费申报表附列资料(二),然后才能生成增值税一般纳税人主表,增值税一般纳税人主表保存完成后,才可以填写增值税及附加税费申报表附列资料(五)。报表填写会有相应的填表说明,部分表单填写不完整或者有逻辑问题,系统会给予具体错误提示,附列资料(五)的附加税费数据会通过系统自动提取,附列资料表(二)的申报抵扣的进项税额、进项税额转出额等信息,可直接通过系统自动提取,附列资料表(一)的销项数据也直接通过系统自动取数,报表的删除也需严格遵循相应的勾稽关系、每张报表均可放大、缩小,能够预览以及完整打印;

10. 增值税及附加税费申报表附列资料(三)中的项目及栏次中的税率必须是13%、9%等最新税率,增值税纳税申报表附列资料(一)中一般计税方法-项目及栏次中的税率必须是13%和9%等最新税率;

11. 增值税一般纳税人申报表包括25张报表,分别是航空运输企业试点地区分支机构传递单、邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、铁路运输企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、分支机构增值税汇总纳税信息传递单、营改增税负分析测算明细表、增值税减免税申报明细表、固定资产(不含不动产)进项税额抵扣明细表、附表15:电力企业传递单、投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表、成本法核定农产品增值税进项税额计算表、购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表、购进农产品用于生产经营且不够成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表、部分产品销售统计表、增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)、增值税及附加税费申报表附列资料一(本期销售情况明细)、增值税及附加税费申报表附列资料二(本期进项税额明细)、增值税及附加税费申报表附列资料三、增值税及附加税费申报表附列资料四(税额抵减情况表)、成品油购销存情况明细表、成品油购销存数量明细表、加油站月份加油信息明细表、加油站月销售油品汇总表、代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单、农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表);

12. 申报表填写好后,在申报表发送环节可以看到申报种类、申报次数、应补(退)税额、抵减金额、报表状态、申报类型等情况,若报表填写不完整,则不能申报,且提示相应信息,申报表发送后,反馈申报是否发送成功标志,申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求;

13. 申报成功后可通过申报种类、申报所属期对历史申报结果查询,可以看到申报种类、报表名称、申报日期、申报结果、申报类型、应补(退)税额、扣款时间。能查看每次申报的每张详细报表,能够预览和打印相应报表;

14. 申报成功后可进行网上缴税,系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间,缴税成功后自动生成校验反馈信息;

15. 系统提供介质传送功能,能够进行基本信息导入、核定信息导入、反馈文件导入、申报文件导出等操作;

16. 系统具有评分统计、申报作废、成绩查询、实训封面打印四大教学功能。评分统计可按当前核定信息案例进行选择,也可选择所有案例,能够根据教案名称、案例发布时间选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习,若老师设置了考试模式,则评分后看不到具体分数和具体的成绩数据。其中申报作废功能是在评分统计完成后才可使用,并且作废后,不可直接修改发票采集中的销项或进项发票,必须先在删除申报表中申报数据后,才可修改发票采集的信息。实训完成后可以直接打印封面报告,封面报告包含企业信息、学号信息及评分信息;

17. 预留与银行接口,可以实现网络缴纳税款;

18. 系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息,在考试模式下,学生评分后不能看到答案和得分,只能教师后台查看;

19. 须有独立的案例管理系统,系统中自带增值税一般纳税人实训案例不少于6套支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。系统具有正规出版社出版的“十三五”普通高等教育规划配套教材,教材上具有系统使用说明和实训案例,系统支持教材上实训案例评分;

20. 有防作弊验证码功能,每个学生自动分配一个纳税户并按用户所在地纳税人识别号编号规则自动生成该生唯一防作弊验证码;

21. 申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求。

22. ★ 升级后系统需与原税务实训平台登录接口连接

(三)查账征收企业所得税年度汇算清缴申报系统

核心技术参数:

1. 符合查账征收企业所得税汇算清缴规范,申报过程严格按税务总局的最新标准执行,有企业端与税局端之间申报数据的交互并能提供反馈信息。

2. 能够满足同时60人在线实训,能够模拟企业所得税年度汇算清缴网上申报,可以配套教案案例实训、评分、打印封面报告,满足教学需要

3. 首页具有申报操作流程图和2017版企业所得税汇算清缴相关公告;可选择税款所属期,满足教学需要;

4. ★系统申报符合以下6步申报流程和规定:(1)基础信息设置(2)简化报表(3)申报表填写。(4)税收遵从风险提示(5)申报表发送 (6)网上缴税

5. 基础信息设置包含纳税人信息、法定比例、预缴及结转信息设置,纳税人信息设置需对汇总纳税企业类型、是否就地汇总纳税、注册资本、所属行业明细代码等基本信息及主要会计政策和估计进行设置,主要会计政策和估计设置应包含适用的会计准则或会计制度、记账本位币、特定企业类型等进行设置,企业股东及对外投资情况信息也要填写

6. 法定比例即税收规定扣除率需包含职工福利费支出、按税收规定比例扣除的职工教育经费、按税收规定全额扣除的职工培训费用(特殊行业)、工会经费支出、补充养老保险、补充医疗保险、广告费和业务宣传费、保险企业手续费及佣金支出、捐赠支出、业务招待费等项目的设置

7. 预缴及结转信息设置包含本年累计实际已预缴的所得税额、以前年度累计结转准予扣除的职工教育经费支出余额、以前年度累计结转扣除的广告费和业务宣传费、以前年度累计结转扣除的保险企业手续费及佣金支出、结转以前年度的可抵扣投资额余额、结转以前年度的尚未抵扣的股权投资余额等项目的设置

8. 基础信息设置填写完整后方可进行简化选表,即在填写申报表前可对2017年新版46张报表进行选择填报或不填报,针对前面基础信息设置,系统自动选择企业类别默认必须填报的或不填报的报表,并以灰色显示

9.★46张报表按照收入成本、境外所得、纳税调整、优惠、弥补亏损、总分机构、年度纳税申报表主表七大类进行分类,报表之间实现钻取功能,可按表与表之间的关系自由钻取填写(即填写报表时有数据需从其他报表取的可直接跳转至其他表,填写后在返回本表),同时在报表右侧显示跟随式的最新的法律法规填表说明,每个分类的报表未填写数量实时显示,报表可放大、缩小,能打印,系统内自带计算器功能

10.★ 税收遵从风险提示。系统可以对申报表填写的完整性、表内表间逻辑正确性、申报数据与财务报表数据逻辑检查,申报风险检查、附表资料提醒检查,并给出检查结果,能够清晰了解检查到的表单、项目,并获得相应的提示信息和风险等级,可直接修改有风险的申报表,各报表之间有1060个逻辑标准,自动计算、自动校验,并给出相关提示信息。

11.★申报表填写好后,在申报表发送环节可以看到申报种类、申报次数、应补(退)税额、报表状态、申报类型等情况,若报表填写不完整,则不能申报,且提示相应信息,申报表发送后,反馈申报是否发送成功标志,申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求。

12.申报成功后可通过申报种类、申报所属期对历史申报结果查询,可以看到申报种类、报表名称、申报日期、申报结果、申报类型、应纳税额、扣款时间。能看查看每次申报的每张详细报表,能够预览和打印相应报申报成功后可进行网上缴税,系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息。

13.有介质传送功能,能够进行基本信息导入、核定信息导入、反馈文件导入、申报文件导出等操作,基本信息导入功能可将XML数据文件直接导入,完成实训企业的基本信息、核定信息、反馈文件的基础信息设置。

14.能够实现总分机构、非汇总机构的企业所得税网上申报,各行业各规模、适用不同会计准则或会计制度的企业所得税申报。

15.根据不同的实训企业背景及业务内容信息,完成当地税务局规定张数的年度申报表的筛选简化,减少汇算清缴报表的填写干扰。

16.★对简化筛选后需填写的申报表,按业务性质进行自动归类。实现钻取功能,可在原始表格未保存情况下打开另外一张报表,同时保证原始报表数据不丢失,又能对新打开报表数据进行更新保存。表间数据可进行自由钻取填写,不强制填表顺序。

17.系统具有评分统计、申报作废、成绩查询、实训封面打印四大教学功能。评分统计可按当前核定信息案例进行选择,也可选择所有案例,能够根据教案名称、案例发布时间选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习,若老师设置了考试模式,则评分后看不到具体分数和具体的成绩数据。实训完成后可以直接打印封面报告,封面报告包含企业信息、学号信息及评分信息。

18.申报成功可以接收模拟税局端的反馈信息,且申报成功后可以作废。

19.须有独立的案例管理系统,系统中自带查账征收企业所得税年度汇算清缴实训案例不少于2套,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

20 ★ 升级后系统需与原税务实训平台登录接口连接

(四)自然人税收管理系统扣缴系统

核心技术参数:

1. 能够模拟自然人税收管理系统扣缴个税申报实训,可以配套教案案例实训、评分,满足教学需要;

2. 和真实系统一致,系统采用5000元的个税起征点,采用2019最新税制的个税扣除税率开发;

3. 具有人员信息采集、专项附加扣除信息采集、综合所得申报、分类所得申报、非居民所得申报、限售股所得申报、税款缴纳、优惠备案、查询统计、系统设置等功能,可以选择选择税款所属期模拟不同期间的税务申报满足教学需要;

4. ★人员信息采集功能,根据《个人所得税基础信息表(A表)》的要求采集相关信息,人员信息采集主要包括【添加】、【导入】、【报送】、【获取反馈】、【同步人员】、【导出】、【展开查询条件】和【更多操作】功能。能够实现境内外人员的信息登记,包括人员状态、证照类型、证照号码、任职受雇从业类型、任职受雇从业日期、离职日期、手机号码等基础信息、联系方式、任职受雇信息,可对录入的信息进行修改和删除,个人基础信息既可以录入也支持导入导出功能,基础信息实现校验功能,需报送,验证通过获取反馈,尤其是身份证号码要实现真实的校验,是股东投资者的,可以填写个人投资总额,具有多种查询条件和高级查询功能,可以通过工号、证照类型、号码、人员状态等精确筛选,可批量修改人员信息,也可以自定义显示排列;根据所选证照类型填写正确的证照号码。使用居民身份证登记,证照号码必须是正确的18位身份证号码,否则校验不通过。

5. ★【性别】、【出生日期】:选择居民身份证采集的,此两项信息会根据身份证号码信息自动带出,无需填写;使用其他证件,则需手动据实填写。

6. ★可进行自定义显示列,人员信息采集列表中,可以自定义列表中展示的信息。如:无需显示人员状态,可以取消勾选,能隐藏非正常人员,采集界面上会显示人员状态为非正常的人员,在系统中不再对该人员进行业务操作时,可通过本功能隐藏非正常(已离职)人员。隐藏后,该按钮会变成【显示非正常人员】,点击后会重新显示非正常人员。

7. 专项附加扣除信息采集可采集的项目分别为“子女教育支出”、“继续教育支出”、“住房贷款利息支出”、“住房租金支出”、“赡养老人支出”。主要包括新增、导入、删除、报送、获取反馈、导出功能,新增专项扣除信息的姓名、证照类型、号码等信息自动带出已采集且正常状态的人员,具体采集可以对本人扣除比例,扣除有效期起止时间等信息进行设置

8. ★【导出】:可选择【选中人员】或【全部人员】进行专项附加扣除信息的导出,客户端会将导出的Excel表单放置在文件夹内(文件夹命名为:专项附加扣除信息(导出)_日期),按照每个人员一张Excel表的形式进行展示。

9. ★【出生日期】、【扣除有效期起】、【扣除有效期止】,系统自动带出,(受教育日期起、政策生效日期起、扣除年度的1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。(教育终止时间、扣除有效期起所在年份的12月)取时间最前值。

10. ★综合所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2税款计算】、【3附表填写】和【4申报表报送】四步,根据《综合所得预扣预缴申报》表填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所得项目包括“正常工资薪金所得”、“全年一次性奖金收入”、“年金领取”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“劳务报酬所得(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务)”、“劳务报酬所得(一般劳务、其他非连续劳务)”、“稿酬所得”、“特许权使用费所得”、“提前退休一次性补贴”、“个人股权激励收入”“内退一次性补偿金申报”、“央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励申报”、“单位低价向职工售房申报”、“税收递延型商业养老金申报”。正常工资薪金所得可将预填专项附加扣除信息同步过来,附表包含《减免事项附表》、《商业健康保险附表》、《税延养老保险附表》及《准予扣除的捐赠列表》;

11. ★进行税款计算,系统自动对“收入及减除填写”模块中填写的数据进行计税,其中工资薪金所得项目会下载本纳税年度上期累计数据,再与当期填写的数据合并累计计税。“税款计算”页面上会分所得项目显示对应项目的明细数据和合计数据,右上角显示综合所得的合计数据,包括申报总人数、收入总额、应纳税额和应补退税额。申报表填写、税款计算完成后,可完成综合所得预扣预缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

12. 分类所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2附表填写】和【3申报表报送】三步,根据《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所,得项目包括包括:利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得。附表包含《减免事项附表》、《个人股权转让信息表》及《准予扣除的捐赠列表》,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

13. ★非居民所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2附表填写】和【3申报表报送】三步,根据《非居民个人所得税代扣代缴报告表》填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所,得项目包括包括:工资薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得;非居民收入适用公式向导;解除劳动合同一次性补偿金;个人股权激励收入;税收递延型商业养老金。附表包含《减免事项附表》、《个人股权转让信息表》及《准予扣除的捐赠列表》,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

14. ★限售股申报的流程为:【1收入及减除填写】和【2申报表报送】两步,根据《限售股转让所得扣缴申报》填写,可进行单个和批量导入申报,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

15. ★综合所得预扣预缴申报表除正常工资薪金所得外,其他所得项目均没有专项扣除和专项附加扣除填写项。

16. ★综合所得里的“正常工资薪金所得”、“全年一次性奖金收入”、“年金领取”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“劳务报酬所得(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务)”、“劳务报酬所得(一般劳务、其他非连续劳务)”、“稿酬所得”、“特许权使用费所得”、“提前退休一次性补贴”、“个人股权激励收入”“内退一次性补偿金申报”、“央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励申报”、“单位低价向职工售房申报”、“税收递延型商业养老金申报”都只有雇员才能填写。

17. ★综合所得/非居民所得里一般劳务报酬所得和其他劳务报酬所得只能任职受雇从业类型为“其他”的才可以填写。

18. ★非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案功能需填写【股权激励方式】、【股权奖励人数】、【近6个月平均人数】,实施“股权奖励”公司支持股票(权)期权、限制性股票、股权奖励等类型的填写

19. 税款缴纳功能在申报成功后通过【三方协议缴税】获取显示欠税相关内容,包括:所得月份、申报表名称、征收品目、税款所属期起止时间、个人三方协议账户等,缴纳结束可以进行历史查询;

20. 正常工资薪金填写中可录入员工商业健康保险费,须填写相应税优识别码方能录入;其他附表包含减免事项附表、商业健康保险附表,商业健康保险附表可以录入保单信息。可新增多张保单;

21. ★系统设置可对单位办税人信息进行维护,可以自主设置公积金上限、年平均工资、月平均工资、年金上限,设置后需退出系统重进才能生效;

22. 系统具有评分统计、成绩查询等教学功能。可根据教案名称选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习;

23. 系统自带数据清除工具,对系统中历史数据进行清空,便于重复使用训练、教学;

24. 系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;在考试模式下,学生评分后不能看到答案和得分,只能教师后台查看;

25. 系统支持的案例指标不少于58个,其中综合所得申报评分指标不少于23个、分类所得申报评分指标不少于12个、限售股所得申报评分指标不少于2个、非居民所得申报评分指标不少于21个;

26. 有防作弊验证码功能,每个学生自动分配一个纳税户并按用户所在地纳税人识别号编号规则自动生成该生唯一防作弊验证码;

27. 学生可以自主下载实训案例;

28. 系统自带实训数据备份和恢复功能;

29. 系统支持学校个性化logo嵌入;

30. 支持实训宝移动实训;

31. 须有独立的案例管理系统,系统中自然人税收管理系统扣缴税实训案例不少于5套,支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

32. ★能够配套1+X个税计算职业技能等级证书考试使用。

33. ★ 升级后系统需与原税务实训平台登录接口连接

(五)烟类消费税网上申报系统

核心技术参数:

1. 首页具有申报操作流程图;可选择税款所属期,满足教学需要;

2. 可以进行烟类消费税网上申报,使用的申报表与业主所在地企业使用的申报表一致,报表生成过程一致,有企业端与税局端之间申报数据的交互并能提供反馈信息

3. ★系统申报符合以下4步申报流程和规定:(1)申报表填写。申报表主要包括主表:烟类应税消费品消费税纳税申报表、附表一:本期准予扣除税额计算表、附表二:本期代扣代缴税额计算表、附表三:卷烟生产企业年度销售明细表、各牌规格卷烟消费税计税价格(2)申报表发送。并反馈申报是否发送成功标志 (3)网上缴税。系统预留与银行接口,可以修改银行账余额,便于实现网络缴纳税款,缴款时系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息(4)申报查询。可以按照申报种类和申报所属期进行多维度历史申报结果查询

4. 报表都支持预览、放大、缩小、打印、保存等功能。

5. 申报表查询与打印功能

6. 申报文件可通过介质传送导出保存为XML文件,并进行实训案例的报告封面及各相关报表打印

7. 申报成功可以接收模拟税局端的反馈信息。

9.须有独立的案例管理系统,系统中自带烟类消费税实训案例不少于1套。支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

10.★ 系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息。

11.★ 升级后系统需与原税务实训平台登录接口连接

(六)酒类消费税网上申报系统

核心技术参数:

1. 首页具有申报操作流程图;可选择税款所属期,满足教学需要;

2. 可以进行酒类消费税网上申报,使用的申报表与业主所在地企业使用的申报表一致,报表生成过程一致,有企业端与税局端之间申报数据的交互并能提供反馈信息

3. ★系统申报符合以下4步申报流程和规定:(1)申报表填写。申报表主要包括主表:酒类消费税纳税申报表、附表一:本期准予扣除税额计算表、附表二:本期代扣代缴税额计算表(2)申报表发送。并反馈申报是否发送成功标志 (3)网上缴税。系统预留与银行接口,可以修改银行账余额,便于实现网络缴纳税款,缴款时系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息(4)申报查询。可以按照申报种类和申报所属期进行多维度历史申报结果查询

4. 报表之间有逻辑校验,并给出提示

5. 报表都支持预览、放大、缩小、打印、保存等功能。

6. 申报表查询与打印功能

7. 申报文件可通过介质传送导出保存为XML文件,并进行实训案例的报告封面及各相关报表打印

8. 申报成功可以接收模拟税局端的反馈信息。

9.系统自带数据清除工具,对系统中历史数据进行清空,便于重复使用训练、教学

10.须有独立的案例管理系统,系统中自带酒类消费税实训案例不少于1套。支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

11.★ 系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息。

12.★ 升级后系统需与原税务实训平台登录接口连接

(七)金税四期管理决策分析系统风险管理(省局版)研究平台

1.研究平台采用账号制登录,使用天数为90天/个。

2.★系统为一站式展示,可快捷查看基本情况、任务执行情况、成效统计,常用功能包括风险识别、等级排序、任务统筹;

3.★系统有目标规划、风险识别、等级排序、风险应对、过程监控、评价反馈、联动管理、专项分析、部门应用、辅助功能、指标管理、任务组件等功能;

4.★可通过目标规划进行计划管理,查看相应的计划名称、计划期间、计划单位,可以查看具体计划的基本信息、业务目标、工作要求等信息,可进行计划新增和下发,可以查看重点纳税人名单,能够查看相应纳税人的行业、风险指向、风险等级;

5.★风险识别功能可进行风险特征库维护,指标元管理、风险模型库维护,可通过此功能进行特殊风险信息管理、风险预警信息管理,能够进行风险方案管理、风险扫描管理;

6.★指标元应包含税户管理、认定管理、申报管理、征收核算、发票管理等方面的,不少于200个指标元业务;

7.★能进行全面风险扫描,可以进行扫描周期设置,风险方案查看,也可以进行实时扫描,如进行中风险欠税、连续开票数量、逾期未申报提醒、逾期未缴款提醒等风险特征排查;


4、 售后服务要求

(1)甲方后期进行认证验收时,乙方需协助提供相关资料,包括不限于开放许可专利清单、专利开放许可制度、辅导活动及培训的佐证材料等。

(2)乙方指定专人对此项目进行服务跟进,指定联系人需在合同中写明。

5、 款项支付方式

合同签订后,甲方在20个工作日内向乙方支付合同总价的100%款项。

6、 验收方式

由项目使用部门验收小组组织验收。

六、 定标方式

供应商完整提交第八条款规定的资料,经审核符合资质要求的入围供应商,在符合采购需求、质量和服务且相等的前提下,按报价最低的原则确定供应商,超过预算限价作无效处理。

七、 报价等资料提交时间、地点及联系方式

1、公示时间:

2022年10月26日至2022年10月30日。

2、提交时间:

2022年10月31日至2022年11月2日,上午8:30至12:00,下午14:00分至17:00。

3、提交地点:

广东省东莞市莞城区学院路251号4号楼4417室

联系人: 黄老师 联系电话:0769-23066901

八、 供应商须提交资料(因疫情关系,如下资料需邮寄,邮寄地址及联系人详见上述第七条,不接受现场递材料)

注意:以下第1项资料复印件和第2-6项资料原件加盖投标人公章密封在一个文件袋中,并在文件袋表面注明投标项目名称、招标人、投标人、投标日期等。中标人在收到成交通知后一个星期内提供证照原件备查。

1、营业证照

2、法定代表人身份证明书(格式详见附件1);

3、委托代理人需提供法定代表人授权委托书(格式详见附件2)、身份证复印件、供应商为期缴纳的社保证明并加盖供应商公章(如法人提交资料,则本项不需提交);

4、资格声明函(格式详见附件3);

5、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式详见附件4);

6、报价表(格式详见附件5);

附件:1、法定代表人身份证明书;

2、委托代理人需提供法定代表人授权委托书;

3、资格声明函;

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

5、报价表;

东莞理工学院经济与管理学院

2022年10月26日


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